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3044永利官网vip2022年度部门决算公开

来源:行政计财处 发布时间:2023-08-24 浏览次数: 【字体:

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.3044永利官网vip是全省唯一一家综合性哲学社会科学研究机构,是马克思主义和党的最新理论研究和宣传的重要阵地,省委省政府的综合性智库。承担人文社会科学基础研究基地的作用,在社会科学各门具体学科发挥意识形态的主流表达作用,并成为全省哲学社会科学学术研究中心、人文社科科研活动中心、社科研究人员培训中心、社会科学数据信息咨询中心。

2.在思想意识形态领域发挥主阵地作用。开展马克思主义基础理论和党的最新理论研究,进行习近平新时代中国特色社会主义思想、中国特色社会主义理论体系宣传工作;以省委省政府关注的重大理论和现实问题为重点,为中国特色社会主义理论和道路的甘肃实践服务,发挥阐释理论、解读政策、研判社会舆情、引导社会热点、传播主流思想价值的积极作用。

3.实施中国特色新型智库建设工程。以省社科院为依托“建立甘肃智库联盟”,围绕省委省政府中心工作,开展重大决策调研、公共政策研究和第三方评估,提供决策咨询、政策和规划制订、评价和评估服务,建设省级重点智库、国家高端智库。发挥省委省政府思想库和智囊团作用,紧紧围绕省委省政府中心工作及全省经济社会发展中的重大问题开展应用对策研究,包括参与政策法规制订、重大问题调研、重要政策与工作评估、编纂年度系列《甘肃蓝皮书》、陇上学人文存,建设分院基地、数据观测点,承担各类项目和规划,提供信息要报,出版刊物,“建设共建共享的社科文献中心、综合数据库和甘肃哲学社会科学信息交流平台”等,为甘肃的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设服务。

4.承担全省文化资源普查及普查后的专题深入研究和弘扬利用。建设“华夏(中国)文化资源数据云平台”,打造国内第一个综合性的集文化资源信息存储、检索服务、产业开发等多种功能为一体的大数据平台,将各地文化资源接入云平台,引领文化资源数字化国内标准,服务党政工作,服务社会。

二、机构设置

3044永利官网vip设11个内设机构:办公室、科研处、学术合作处、人事处、行政计财处、监察室、机关党委、工会、后勤服务中心、杂志社、图书馆。

科研机构为自主设置的9个研究所:马克思主义研究所、区域经济研究所、资源环境与城乡规划研究所、农村发展研究所、文化研究所、丝绸之路研究所、社会学研究所、公共政策研究所、决策咨询研究所。


第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表

部门:3044永利官网vip              2022年度             金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,179.17

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

465.70

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

3,579.97

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

292.02


9


九、卫生健康支出

40

144.99


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

168.92


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

527.70


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

4,644.87

本年支出合计

58

4,713.59

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

1,409.74

年末结转和结余

60

1,341.02


30



61


总计

31

6,054.61

总计

62

6,054.61

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表(公开02表

部门:3044永利官网vip              2022年度             金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,644.87

4,179.17

0.00

465.70

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

3,573.24

3,573.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

3,573.24

3,573.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060601

社会科学研究机构

2,078.24

2,078.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060602

社会科学研究

1,495.00

1,495.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

292.02

292.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

252.25

252.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

72.14

72.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

176.97

176.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.14

3.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

37.56

37.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

37.56

37.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

144.99

144.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

144.99

144.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

95.22

95.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

49.77

49.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

168.92

168.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

168.92

168.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

168.92

168.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

465.70

0.00

0.00

465.70

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

465.70

0.00

0.00

465.70

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

465.70

0.00

0.00

465.70

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表(公开03表

部门:3044永利官网vip              2022年度             金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目

代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,713.59

2,626.85

2,086.74

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

3,579.97

2,020.92

1,559.05

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

27.96

0.00

27.96

0.00

0.00

0.00

2060399

其他应用研究支出

27.96

0.00

27.96

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

3,552.01

2,020.92

1,531.09

0.00

0.00

0.00

2060601

社会科学研究机构

2,020.92

2,020.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2060602

社会科学研究

1,531.09

0.00

1,531.09

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

292.02

292.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

252.25

252.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

72.14

72.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

176.97

176.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.14

3.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

37.56

37.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

37.56

37.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

2.21

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

144.99

144.99

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

144.99

144.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

95.22

95.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

49.77

49.77

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

168.92

168.92

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

168.92

168.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

168.92

168.92

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

527.70

0.00

527.70

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

527.70

0.00

527.70

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

527.70

0.00

527.70

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表

部门:3044永利官网vip                                  2022年度                                     金额单位:万元

 

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,179.17

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

3,579.97

3,579.97

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

292.02

292.02

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

144.99

144.99

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

168.92

168.92

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

4,179.17

本年支出合计

59

4,185.90

4,185.90

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

564.30

年末财政拨款结转和结余

60

557.58

557.58

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

564.30


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

4,743.47

总计

64

4,743.47

4,743.47

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况


五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表

部门:3044永利官网vip              2022年度             金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,185.90

2,626.85

1,559.04

206

科学技术支出

3,579.97

2,020.92

1,559.05

20603

应用研究

27.96

0.00

27.96

2060399

其他应用研究支出

27.96

0.00

27.96

20606

社会科学

3,552.01

2,020.92

1,531.09

2060601

社会科学研究机构

2,020.92

2,020.92

0.00

2060602

社会科学研究

1,531.09

0.00

1,531.09

208

社会保障和就业支出

292.02

292.02

0.00

20805

行政事业单位养老支出

252.25

252.25

0.00

2080502

事业单位离退休

72.14

72.14

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

176.97

176.97

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.14

3.14

0.00

20808

抚恤

37.56

37.56

0.00

2080801

死亡抚恤

37.56

37.56

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.21

2.21

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

2.21

2.21

0.00

210

卫生健康支出

144.99

144.99

0.00

21011

行政事业单位医疗

144.99

144.99

0.00

2101102

事业单位医疗

95.22

95.22

0.00

2101103

公务员医疗补助

49.77

49.77

0.00

221

住房保障支出

168.92

168.92

0.00

22102

住房改革支出

168.92

168.92

0.00

2210201

住房公积金

168.92

168.92

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表


部门:3044永利官网vip              2022年度             金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,050.44

302

商品和服务支出

159.57

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

934.97

30201

  办公费

21.69

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

214.27

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

394.25

30205

  水费

8.74

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

176.97

30206

  电费

25.20

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

3.14

30207

  邮电费

4.30

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

95.22

30208

  取暖费

11.32

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

49.77

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.21

30211

  差旅费

14.03

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

168.92

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

5.39

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

10.72

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

416.85

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

58.74

30216

  培训费

1.03

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

13.40

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

37.56

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

1.39

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.88

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

13.52

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

305.76

30229

  福利费

24.48

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

23.80

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

5.18




人员经费合计

2,467.29

公用经费合计

159.57

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

部门:3044永利官网vip              2022年度             金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

部门:3044永利官网vip              2022年度             金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


九、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表

部门:3044永利官网vip              2022年度             金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

99.51

48.00

44.60

0.00

44.60

6.91

23.80

0.00

23.80

0.00

23.80

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6054.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加8.33万元,增长0.14%,主要原因是:一是因政策调资增加在职人员工资;二是加快支出进度,结转结余经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4644.87万元,其中:财政拨款收入4179.17万元,占89.97%;事业收入465.70万元,占10.03%;

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4713.59万元,较上年决算数增加72.78万元,增长1.56%。其中:基本支出2626.85万元,占55.73%;项目支出2086.74万元,占44.27%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4743.47万元。与上年相比,各增加387.62万元,增长8.9%。主要原因是人员经费及项目经费均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4185.90万元,较上年决算数增加394.35万元,增长10.4%。主要原因是:一是因政策性调资,人员经费支出增加;二是为加快支出进度,项目经费及结转结余经费支出增加。主要用于以下几个方面:

1、科学技术支出年初预算数为3464.59万元,支出决算为3579.97万元,完成年初预算的103.33%,决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余用于支出人员经费。

2、社会保障和就业支出年初预算数为227.58万元,支出决算为292.02万元,完成年初预算的128.31%,决算数大于预算数的主要原因是:2022年追加1人死亡抚恤金支出37.56万元;追加了离休干部生活补贴4.53万元;追加陇原人才安家补贴20万元;追加中人实发职业年金2.35万元。

3、卫生健康支出年初预算数为144.99万元,支出决算为144.99万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

4、住房保障支出年初预算数为168.92万元,支出决算为168.92万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2626.85万元。其中:

人员经费2467.29万元,较上年决算数增加331.33万元,增长15.51%,主要原因是:一是因政策性调资,人员经费支出增加;二是加快支出进度,上年结转人员经费全部支出;三是追加1人死亡抚恤金支出37.56万元;追加了离休干部生活补贴4.53万元;追加陇原人才安家补贴20万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、离休费、死亡抚恤金、遗属生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费159.57万元,较上年决算数减少27.12万元,下降14.53%,主要原因是2022年因疫情原因,差旅费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费、其他交通费用等。

、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费,本部门机关运行经费支出0万元。主要原因是年初部门没有此经费预算,没有机关运行经费收入和支出,与上年相同。

本年度会议费支出18.11万元,较上年决算数增加9.17万元,增长102.57%,主要原因是2021年因疫情原因,部分会议未如期举办,顺延至2022年举办。

本年度培训费支出11.37万元,较上年决算数减少11.86万元,下降51.03%,主要原因是受疫情影响,培训期数减少。

、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计115.49万元,其中:政府采购货物支出45.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出69.84万元。授予中小企业合同金额115.49万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额115.49万元,占政府采购支出总额100.00%。

、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于科研工作调研及行政市内因公出行等业务工作。单价100万元(含)以上设备5台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入预算,也没有使用政府性基金安排的支出。

、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为99.51万元,支出决算为23.80万元,决算数小于预算数的主要原因是:一是2022年疫情影响取消因公出国(境)事宜,因公出国(境)经费48万元未形成支出;二是严控“三公”经费,压减公务接待批次,公务接待费相应减少。公务用车运行及维护费较上年决算数增加4.83万元,增长25.5%,主要原因是:一是因油价上涨,公务用车运行及维护费增加;二是车辆使用年限长,已超报废期,公务用车维修维护费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为48.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,取消因公出国(境),年初预算因公出国(境)经费48万元未形成支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为44.60万元,支出决算为23.80万元,决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车运行及维护费。较上年决算数增加5.49万元,增长29.99%,主要原因是:一是因油价上涨,公务用车运行及维护费增加;二是车辆使用年限长,已超报废期,公务用车维修维护费用增加。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年相同。

公务用车运行维护费全年预算数为44.60万元,支出决算为23.80万元,决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车运行及维护费,较上年决算数增加5.49万元,增长29.99%,主要原因是因油价上涨,公务用车运行及维护费增加。

3.公务接待费年预算数为6.91万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因,未产生公务接待费。较上年决算数减少0.66万元,下降100.0%,主要原因2022年因疫情原因,未产生公务接待

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量5辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;(境)外公务接待0批次,0人。

  

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3,共涉及资金1450万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“陇原智库、社科数字化、文化资源云平台建设、南水北调西线研究” 1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出450万元,占一般公共预算项目支出总额的31%。并组织对3044永利官网vip本部门/单位开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,部门整体支出绩效自评全年预算数4743.47万元,实际支出数4185.9万元,执行率88%,总得分96.13分,评价等级为“优”。对3个项目进行自评,其中(1“社会科学研究及运行经费”项目全年预算数1166.24万元,实际支出数934.21万元,执行率80.1%,自评得分95.96分,评价等级为“优”;(2“陇原智库、社科数字化、文化资源云平台建设”项目全年预算数556.82万元,实际支出数483.94万元,执行率86.91%,自评得分95.87分,评价等级为“优”;(3“对省政府重点政策措施落实情况开展第三方评估”项目全年预算数152.85万元,实际支出数88.04万元,执行率57.60%,自评得分93.26分,评价等级为“优”。(《整体绩效自评及项目绩效自评报告》详见附件1,《整体绩效自评及项目绩效自评表》详见附件2)。

评价结果表明,高标准、高质量地完成了全年工作任务。

2022年我院整体支出绩效评价自评分为96.13分,整体支出执行率88%,绩效评价结果级别为“优”。评价结果表明,高标准、高质量地完成了全年工作任务。

从资金投入来看,全年预算基本得到了执行,“三公经费”控制在预算之内,但因为部分项目报账不及时,因疫情影响年末结转结余增长率较大。

从部门管理来看,内部管理制度规章制定健全完善,内部管理行为规范,很好的保障了全院工作的开展,效果良好。

从履职效果来看,年初工作目标全部完成,我院获立国家社科基金项目1项,省社科规划项目3项,省科技厅软科学项目5项,省社科联人文社会科学项目2项,院级课题277项,发表各级各类学术论文149篇,出版著作29部。

从能力建设来看,组织管理能力、信息化建设,人才引进培养取得了长足的进步,能很好的促进院科研能力的提升和新型智库的建设。

从服务对象来看,2022年度工作得到了省委省政府的肯定和认可,全院职工也认可现有工作环境和工作氛围。

存在的问题及下一步改进措施:2022年度预算结转结余变动率为-0.01%,支出进度滞后资金尚未充分使用,在经费管理上存在监督力度不够,下一步管理部门督促项目负责人及时报销费用,进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算支出。同时,由于受到疫情的影响,部分项目和课题未能按时完成调研计划和出版,导致研究成果滞后,在下一步的工作中,将加强科研管理,完善科研任务各阶段的监督与考核,使其能够按时、按量,按质完成科研工作。

(二)部门评价重点项目绩效评价结果。我院经过资金使用部门自评、现场核查评价、综合分析评价等一系列评价程序,对“陇原智库、社科数字化、文化资源云平台、南水北调西线研究”重点项目进行部门绩效评价,全年预算数556.82万元(年初预算数450万元,结转结余资金106.82万元),实际支出数483.94万元,执行率86.91%,自评得分93.53分,评价等级为“优”。从评价结果来看,总体执行良好,发挥了智库重要作用。但也存在部分项目未如期全部完成绩效目标,预算执行率较低等问题,尚需进一步完善提高,确保项目、预算资金高效使用。(《部门评价报告及评分表》详见附件3

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:2022年省社科院部门预算执行情况整体绩效自评及项目绩效自评报告.docx

附件2:省社科院2022年整体绩效自评及项目绩效自评表.xls

附件3:省社科院2022年重点项目支出绩效评价报告-2023.docx

附件4:《3044永利官网vip2022年度部门预算执行情况绩效自评报告》财政审核评分表.xlsx

附件5:省社科院2022年部门决算公开表.xlsx

附件6:2022年省社科院部门预算执行情况整体绩效自评及项目绩效自评报告(修订稿).docx

附件7:省社科院2022年预算执行情况绩效自评报表(修订稿).xls


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